Как скорректировать начисленный НДС?
Корректировка начисленного НДС в 1С Бухгалтерия для Казахстана

Как скорректировать начисленный НДС?

Для регистрации облагаемого оборота по НДС в нетиповых ситуациях или для корректировки ранее начисленного НДС, можно воспользоваться документом "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС". Доступ к документу вы найдете во вкладке главного меню "Продажа". Нужно помнить, что документ "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" не используется при возврате товаров от покупателя.  Для регистрации возвратов ранее реализованного товара в 1С предусмотрен документ "Возврат ТМЗ от покупателя". В документе "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" реализовано 2 вида операций: "Регистрация оборота" и "Корректировка оборота".

Вид операции "Регистрация оборота" используется для отражения оборота и исчисления НДС в ситуациях, не предусмотренных для типовых документов. Например, когда дата совершения оборота отлична от даты реализации. В документе "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" указывается величина облагаемого оборота, сумма Налога на Добавленную Стоимость. В строке "Вид реализации" указывается вид ссылающийся на код строки Декларации по НДС (форма 300.00), актуальный для отчетного периода. При проведении документа формируются проводки по начислению НДС, а также записи в регистр накопления "Налог на добавленную стоимость".

На основании документа "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" может быть выписан счет-фактура. Вид операции "Корректировка оборота" применяется для корректировки оборота по реализации в случаях изменения условий сделки, изменения цены и т.д. В "Регистрации прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" указывается сумма, на которую необходимо скорректировать отраженный ранее оборот по реализации. В случае если оборот необходимо уменьшить,  сумму указывают со знаком "-". В графе "Вид реализации" необходимо указать вид, ссылающийся на код строки, который актуален для отчетного периода. В указываемом виде необходимо установить флажок напротив "Корректировка оборота по реализации".

При проведении документа "Регистрация прочих операций по реализованным товарам в целях НДС" сформируются проводки по корректировке начисленного НДС и записи в регистр накопления "Корректировка НДС". На основании документа может быть выписан счет-фактура на величину корректировки.

На заметку

Для осуществления более быстрого и удобного приема оплаты от клиентов используют кассовые аппараты, которые интегрируются с учетной системой 1С (так называемые фискальные регистраторы). Сейчас на рынке фискальных регистраторов есть решение, которое совмещает в себе не только кассовый аппарат для приема наличных средств от клиента, но и банковский терминал для приема оплат по карточкам банка. IKKM-Touch 2в1легко интегрируется с 1С, и обеспечит Вам прием платежей всеми возможными способами. 

Аппарат официально аттестован 1С и имеет сертификат "1С Совместимо!".